當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度的增值稅少交了要怎么辦? 當(dāng)時(shí)交的時(shí)候忘記把紅沖再開的加進(jìn)去了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答那你補(bǔ)交就可以了,作廢重新申報(bào)
2020 03/27 13:08
84784959
2020 03/27 13:10
稅款已經(jīng)繳納了 也可以重新申報(bào)嗎?
樸老師
2020 03/27 13:15
可以的,可以重新報(bào)額
84784959
2020 03/27 13:18
那么我試試
樸老師
2020 03/27 13:19
之前交的算預(yù)繳,或者你這個(gè)月補(bǔ)交
84784959
2020 03/27 13:42
老師 還有一個(gè)問題就是我重新申報(bào)的話收入和增值稅對(duì)不起來,因?yàn)槲矣屑t沖前期的開多或是開少了的,紅沖的沒有計(jì)入收入,計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)齊了?
樸老師
2020 03/27 13:44
你按照現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)來報(bào)
84784959
2020 03/27 14:02
申報(bào)的時(shí)候增值稅是填了收入后自動(dòng)出現(xiàn)稅款的好像不能更改吧
樸老師
2020 03/27 14:05
根據(jù)你的開票盤里面的數(shù)據(jù)采集的
閱讀 1201