問題已解決

老師,請(qǐng)問2月份是正常繳納計(jì)提社保,公司部分減免,且沒有退回來,直接用2月份減免的社保額留存沖繳3月份的員工個(gè)人部分,這個(gè)月沖減個(gè)人部分后,社保局還留存了800多,如何做分錄,麻煩老師做下分錄

84784977| 提問時(shí)間:2020 03/28 22:22
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
應(yīng)該退給你們而沒有退 借:其他應(yīng)收款-社保局 貸:營(yíng)業(yè)外收入 員工應(yīng)當(dāng)自己繳納社保的部分 現(xiàn)在直接從公司社保扣除 則 借:其他應(yīng)收款-員工 貸:其他應(yīng)收款-社保局
2020 03/28 22:33
84784977
2020 03/28 22:35
2月份正常計(jì)提了也正常繳納了,要沖回來嗎?怎么沖回呀
許老師
2020 03/28 22:37
這個(gè)的話,是不用沖回的哦。我已經(jīng)用營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)分錄,體現(xiàn)了哈(或者你沖費(fèi)用的話,也是可以的)
84784977
2020 03/28 22:39
可以直接沖了2月份減免的這個(gè)計(jì)提嗎
許老師
2020 03/28 22:40
可以的 就是 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用
84784977
2020 03/28 22:41
只要做一筆就是 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用
84784977
2020 03/28 22:42
什么也不要做了,社保局還有500留底下月扣款的
84784977
2020 03/28 22:42
全部分錄可以幫我寫下嗎
許老師
2020 03/28 22:42
嗯嗯,是的哦。這個(gè),是和社保局之間,理清關(guān)系的賬
84784977
2020 03/28 22:42
可以寫下全部分錄給我嗎
84784977
2020 03/28 22:43
到底做的流程分錄是怎樣的
許老師
2020 03/28 22:46
全部的話 借:其他應(yīng)收款-社保局 貸:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款-職工 貸:其他應(yīng)收款-社保局 以后月份再?zèng)_減的話 還是 借:其他應(yīng)收款-職工 貸:其他應(yīng)收款-社保局 至于對(duì)職工的話,從應(yīng)付職工薪酬,沖減的哦
84784977
2020 03/28 22:54
我以為是先做紅筆沖2月份多計(jì)提:借管理費(fèi)用 _公司部分社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 再做借:其他應(yīng)收款-職工 貸:其他應(yīng)收款-社保局
許老師
2020 03/28 23:01
嗯嗯嗯,不需要的哦
84784977
2020 03/28 23:03
借:其他應(yīng)收款-社保局 貸:管理費(fèi)用 是公司部分社保嗎
84784977
2020 03/28 23:03
管理費(fèi)用 是公司部分社保
許老師
2020 03/29 08:46
嗯嗯,是的呀,是公司部分社保的
84784977
2020 03/29 13:35
老師這個(gè)退回的社保包涵銷售費(fèi)用及研發(fā)支出,那收回退款借:其他應(yīng)收款-社保局 貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 研發(fā)支出是公司部分社保嗎
84784977
2020 03/29 13:36
還是直接全部入管理費(fèi)用
許老師
2020 03/29 13:49
如果是包括這么多的話,準(zhǔn)確的處理,還是像你這樣分類的哈
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