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煙酒和茶葉可以開專用發(fā)票么

84784947| 提問時間:2020 03/30 15:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,煙酒,茶葉如果是銷售給個人,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票
2020 03/30 15:00
84784947
2020 03/30 15:14
是銷售給公司的,是別人從稅務(wù)局代開的發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人,我們可以抵扣么
鄒老師
2020 03/30 15:15
你好,煙酒和茶葉購進用于招待或者職工福利,那是不可以抵扣增值稅銷項稅額的,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票入賬
84784947
2020 03/30 15:17
第十條 一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購買方開具專用發(fā)票。 商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。 增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)需要開具專用發(fā)票的,可向主管稅務(wù)機關(guān)申請代開。 銷售免稅貨物不得開具專用發(fā)票,法律、法規(guī)及國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。
84784947
2020 03/30 15:19
那如果對方從稅務(wù)局代開了3%的發(fā)票給我們,這邊怎么處理?
鄒老師
2020 03/30 15:19
你好,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎?
84784947
2020 03/30 15:24
對方從稅務(wù)局代開了3%的發(fā)票給我們,我們是用于招待費的,這個票這個稅額怎么處理?已經(jīng)報銷過了發(fā)現(xiàn)這個疑問
鄒老師
2020 03/30 15:25
你好,用于招待的進項稅額不可以抵扣,如果抵扣了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
84784947
2020 03/30 15:27
如果暫時還沒有抵扣,是不是直接讓對方作廢重新開具?可是這是從稅務(wù)局開的,代開的一般都是專票吧?
鄒老師
2020 03/30 15:28
你好,如果暫時還沒有抵扣是直接讓對方作廢重新開具 代開也可能是普通發(fā)票的
84784947
2020 03/30 15:31
老師我們也有銷售酒,如果對方公司要求我們開具專用發(fā)票怎么搞?我們是一般納稅人,我們可以開具么?
鄒老師
2020 03/30 15:32
你好,你單位購進酒不是自用,而是對外銷售?
84784947
2020 03/30 15:43
老師,我上面說的是員工過來報銷的茶葉和酒的發(fā)票,報銷完之后發(fā)現(xiàn)那個問題。我現(xiàn)在說的是另外一個問題,我們是一般納稅人,我們也有銷售酒業(yè)務(wù),從酒廠進的酒對外銷售,有的公司買酒的時候要求我們開具專票,如果按照規(guī)定我們是不是只能開具普票?
鄒老師
2020 03/30 15:45
你好,你們購進銷售的酒,可以要求供應(yīng)商開具專用發(fā)票 如果你們銷售的酒對方是直接消費的,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票 如果對方也是購進然后銷售,那你單位也是可以給對方開具專用發(fā)票的
84784947
2020 03/30 16:02
老師,如果我們上面的員工拿來的專用發(fā)票報銷的話,我這邊做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?在申報表是不是填寫非應(yīng)稅項目用、集體福利、個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出額?還有會計上面的賬務(wù)處理怎么處理?原來的報銷單據(jù)是: 借:管理費用-招待費4660.19 應(yīng)交-進項:139.81 貸:銀行存款 4800 轉(zhuǎn)出的分錄: 借:管理費用-招待費 139.81 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 139.81 老師是這樣的么?
鄒老師
2020 03/30 16:04
你好,是這樣做分錄的 是這樣填寫的 (填寫非應(yīng)稅項目用、集體福利、個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出額)
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