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甲公司2018年7月銷售一批貨物給乙公司(一般納稅人),售價(jià)200萬元(不含稅),則銷項(xiàng)稅額是( ?????)萬元?

84784982| 提問時(shí)間:2020 03/31 10:17
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好,銷售額的銷售稅額是,200×13%,
2020 03/31 10:18
84784982
2020 03/31 10:18
某一般納稅人,某月月初有留抵稅額5.3萬元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得產(chǎn)品銷售收入(含增值稅)2384.3萬元,外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為30萬元,外購機(jī)器設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為2.2萬元,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票均已通過認(rèn)證。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額( )萬元。?
84784982
2020 03/31 10:19
老師問一下這個(gè) 。
英老師
2020 03/31 10:24
月應(yīng)繳納的增值稅稅額,=2384.3/1.13*13%-5.3-30-2.2
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