問題已解決
老師您好,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在疫情期,增值稅按1%,可是年前有一份合同,含稅價(jià)是1萬,,不含稅是9700,稅率3%,稅金291,現(xiàn)在需要開票付款,可是我現(xiàn)在開票是1%的,對方企業(yè)不同意??墒俏耶?dāng)時(shí)報(bào)價(jià)就是含稅價(jià)啊,稅款是我自己承擔(dān)的呀,現(xiàn)在降稅率了,也是我自己擔(dān)啊
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速問速答你好 因?yàn)槟闶悄昵暗臉I(yè)務(wù) 所以你必須要按3%開票的 當(dāng)時(shí)你年前也得做無票收入報(bào)稅的 不能按1%開票的。
2020 03/31 12:45
84785022
2020 03/31 12:51
當(dāng)時(shí)只是簽訂了合同,還沒有付款,現(xiàn)在合同履行完畢,要付款了,我們想按1開票,我們簽訂的是服務(wù)合同,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)間
meizi老師
2020 03/31 12:55
你好 你們完成了服務(wù)當(dāng)期就要做收入了。 不能按1% 到時(shí)你開錯(cuò)了會有風(fēng)險(xiǎn)的
84785022
2020 03/31 12:57
服務(wù)今天剛完成,所以開票請求付款,現(xiàn)在不是按1%開嗎
meizi老師
2020 03/31 12:58
你好 你們是什么服務(wù)合同 年前的現(xiàn)在才完成 你們之前服務(wù)合同沒有約定完工比例來開票付款嗎
84785022
2020 03/31 13:03
約定一次性付款,我們做環(huán)評報(bào)告編制,情況是這樣的,通常情況是報(bào)告提交,服務(wù)結(jié)束,報(bào)告提交厚還有一個(gè)國家下發(fā)批文的時(shí)間,這個(gè)大概一個(gè)月,一般這個(gè)時(shí)間就不在合同里提現(xiàn)了,可是這個(gè)企業(yè)簽合同時(shí)要求批文下來一次性付款,所以時(shí)間跨度又大了,現(xiàn)在批文才下來,才可以請求付款,開票,他不給我付款,我不可能給他提前開票啊,現(xiàn)在稅率是1
meizi老師
2020 03/31 13:05
你好 意思你年前就完成了服務(wù)了 那么稅率就應(yīng)該是按3%開票的。 不管你們是款到開票 還是什么原因沒開票 但是你服務(wù)結(jié)束了要掛應(yīng)收賬款 做無票收入 繳納增值稅的。 這個(gè)就不能說等著批文下來 你才按1%開票的。
84785022
2020 03/31 13:08
老師,合同約定期限是到2019.12.31由于企業(yè)原因,合同延期了到3.31日,上個(gè)月服務(wù)結(jié)束,現(xiàn)在批文下來,開票付款,這種情況也不可以按1開嗎
meizi老師
2020 03/31 13:11
你好 如果你們是2月結(jié)束的 那你也得按3%開 。 因?yàn)槭菑?-5月期間發(fā)生的業(yè)務(wù)才是按1% 所以你現(xiàn)在不能按1%開票的
84785022
2020 03/31 13:14
可是合同延期到3月啊,我是在合同履行期間內(nèi)完成的啊,
meizi老師
2020 03/31 13:15
你好 你合同履行。 可能你自己上面說的是2月已經(jīng)服務(wù)結(jié)束了。 你結(jié)束了就要做收入了 繳納稅費(fèi) 2月的期間發(fā)生的稅率就是3% 。
84785022
2020 03/31 13:17
如果是3月服務(wù)結(jié)束是不是就可以按1開了呀!服務(wù)合同是以服務(wù)結(jié)束日作為納稅義務(wù)開始對嗎這個(gè)和合同約定期限有關(guān)系嗎
meizi老師
2020 03/31 13:19
你好 如果是你們3月才結(jié)束了服務(wù) 結(jié)束后才開票的話 可以按1%開票 。主要是看你們實(shí)際業(yè)務(wù)納稅義務(wù)時(shí)間是多久;是的
84785022
2020 03/31 13:22
合同如果是到12.31結(jié)束,是不是無論服務(wù)是否結(jié)束都做無票收入,即便現(xiàn)在開票也得按3,如果延期到3.31日,3月服務(wù)結(jié)束,按1開票
meizi老師
2020 03/31 13:24
嗯 是的 是的 主要看你納稅義務(wù)時(shí)間是多久 來判斷你期間按什么稅率來開票
84785022
2020 03/31 13:27
老師,如果合同履行期間是到2.25日結(jié)束,由于疫情,3月才履行完合同,這個(gè)按照哪個(gè)稅率開票啊
meizi老師
2020 03/31 13:32
你好 根據(jù)規(guī)定 :納稅人增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為,納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天。如果你們未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天。也就是說你3月完成 就是3月開票 按1% 看你們實(shí)際合同了
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