問(wèn)題已解決

A公司2019年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬(wàn)元,年末數(shù)為10萬(wàn)元。適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,A公司2019年度應(yīng)交所得稅為( ?。┤f(wàn)元。

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/03 17:25
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您好,遞延所得稅與當(dāng)期所得稅之和確認(rèn)所得稅費(fèi)用。在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額乘以稅率。就用題目告訴的利潤(rùn)總額求就可以了其他的只是迷惑條件,應(yīng)交所得稅就是500*25%=125。
2020 04/03 17:30
84784988
2020 04/03 18:26
沒(méi)理解,怎么直接用500計(jì)算的?
84784988
2020 04/03 18:56
也就是說(shuō)不考慮其它因素,這個(gè)才是這道題的關(guān)鍵,謝謝老師!
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