請(qǐng)問我剛接手的公司賬,上一手會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅方面的2,3級(jí)科目運(yùn)用的比較混亂,每月末也沒把應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,那么我現(xiàn)在要不要把以前的給調(diào)整過來?具體怎么處理呢?并且有些增值稅科目沒有做平。以前設(shè)置有的增值稅科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;謝謝!
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一、將所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下的三級(jí)科目(除“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目)的余額,全部反方向結(jié)平,結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“這個(gè)過渡科目中。
二、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)過渡科目的余額,結(jié)平此科目,反方向結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目
2020 04/03 20:48
84785027
2020 04/03 20:52
原來沒設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)科目,是否能直接結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目呢?謝謝!
江老師
2020 04/03 20:55
按理論上講是我說的這樣的分錄,需要新增這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。不然你的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的數(shù)據(jù)太混亂了。
閱讀 770
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 交增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)賬銷項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬銷項(xiàng)稅額分錄借:應(yīng)交費(fèi)稅-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那我是不是還應(yīng)該做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 246
- 老師,以下這兩個(gè)科目什么區(qū)別? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 395
- 可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎 191
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 843
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸: 669
最新回答
查看更多- @宋生老師:老師,安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到,而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬?折舊怎么計(jì)提? 昨天
- 固定資產(chǎn)選擇類別名稱時(shí),不知道資產(chǎn)名稱xxx,屬于哪個(gè)類別名稱,可以選擇類別名稱里年限最小的嗎?合法嗎? 昨天
- 老師:對(duì)方是個(gè)人,給我司開"工程款"的發(fā)票,我們要代扣他個(gè)人所得稅嗎? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 10天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容