問題已解決

由于前期錯誤原因,現(xiàn)收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票,現(xiàn)在是要把那張負(fù)數(shù)發(fā)票也附在正確發(fā)票后面一起嗎?還是放在哪里?

84784950| 提問時間:2020 04/05 07:49
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票做處理了嗎
2020 04/05 07:50
84784950
2020 04/05 07:52
還沒呢,前面錯誤發(fā)票開錯了,現(xiàn)收到正確的發(fā)票和錯誤發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,同時兩張
小惑老師
2020 04/05 08:21
那就用紅字發(fā)票沖減之前分錄。用藍(lán)字發(fā)票再做正確分錄
84784950
2020 04/05 10:23
就是說把它分成兩步驟,用兩張發(fā)票做
小惑老師
2020 04/05 11:09
是的,您的理解完全正確
84784950
2020 04/05 11:13
那可不可以不全部紅沖,只做差額部分?當(dāng)時是發(fā)票金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:36
你要是開具發(fā)票是按照差額補(bǔ)開的就可以這樣處理
84784950
2020 04/05 11:39
不是差額補(bǔ)開的,是先紅沖了然后再開的正確的。先前是金額開多了
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度開具的
小惑老師
2020 04/05 11:52
那就要按照票面額度做賬務(wù)處理的
84784950
2020 04/05 11:54
就是你說的全部紅沖以后再做正確的是吧?
小惑老師
2020 04/05 12:58
是的,要跟票據(jù)保持一致性
84784950
2020 04/05 17:42
因?yàn)槲沂怯玫挠糜裈3做賬,那在資產(chǎn)卡片這塊要怎么處理?
小惑老師
2020 04/05 18:32
抱歉,我對這個軟件不太熟悉。
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