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3月份做了稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,4月底稅申報(bào)的時(shí)候,要做減免,那3月底要不要做遞減的會(huì)計(jì)處理,怎么做遞減的分錄呢

84785034| 提問時(shí)間:2020 04/07 17:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020 04/07 17:25
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