老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答不是的,你之前的處理方式是正確的
2020 04/08 09:52
84785039
2020 04/08 09:56
但是這樣 費(fèi)用就多了啊
辜老師
2020 04/08 09:57
應(yīng)發(fā)工資,就是公司要承擔(dān)的費(fèi)用的
84785039
2020 04/08 09:59
我上面的例子 做得管理費(fèi)用工資10000 包括了2000的個(gè)人部分在里面
辜老師
2020 04/08 10:00
是的,你10000就是應(yīng)發(fā)工資,就是公司的人工成本的
84785039
2020 04/08 10:03
但是這兩千實(shí)際是員工承擔(dān)了 公司沒(méi)有出這個(gè)費(fèi)用 我覺(jué)得內(nèi)賬里面是不是可以不用做
辜老師
2020 04/08 10:04
一樣的處理方式的
84785039
2020 04/08 10:04
只是說(shuō)在外賬里面 希望費(fèi)用多一點(diǎn) 利潤(rùn)少一點(diǎn) 外賬就按照正確的來(lái)做
辜老師
2020 04/08 10:06
你這樣處理,你其他應(yīng)收款沒(méi)有辦法結(jié)平的啊
84785039
2020 04/08 10:20
好像是哦,
辜老師
2020 04/08 16:43
所以你之前的處理是對(duì)的
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- 老師您好,應(yīng)付職工薪酬-工資/社保,這個(gè)科目包含個(gè)人扣款部份嗎? 比如計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用10000,其他應(yīng)收款2000,貸應(yīng)付職工薪酬-社保12000,是這樣嗎,還是可以借:管理費(fèi)用10000,貸應(yīng)付職工薪酬-社保10000 付社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬10000,其他應(yīng)收款2000,貸:銀行存款 534
- 老師好,若某員工工資10000,扣掉社保公積金等后到手8000,如下計(jì)提、發(fā)放工資分錄正確嗎? 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 貸:其他應(yīng)付款 2000 貸:銀行存款 8000? 800
- 老師你看下我做的對(duì)不對(duì),如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資: 借:管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 6303
- 計(jì)提了公司承擔(dān)的社保并繳納時(shí) 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其它應(yīng)收款-社保 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 沖減代墊部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其它應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 下月發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 繳納個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 老師,這個(gè)是不先交社保才這樣做,如先發(fā)工資是怎么樣做 242
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