問(wèn)題已解決

老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/08 09:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是的,你之前的處理方式是正確的
2020 04/08 09:52
84785039
2020 04/08 09:56
但是這樣 費(fèi)用就多了啊
辜老師
2020 04/08 09:57
應(yīng)發(fā)工資,就是公司要承擔(dān)的費(fèi)用的
84785039
2020 04/08 09:59
我上面的例子 做得管理費(fèi)用工資10000 包括了2000的個(gè)人部分在里面
辜老師
2020 04/08 10:00
是的,你10000就是應(yīng)發(fā)工資,就是公司的人工成本的
84785039
2020 04/08 10:03
但是這兩千實(shí)際是員工承擔(dān)了 公司沒(méi)有出這個(gè)費(fèi)用 我覺(jué)得內(nèi)賬里面是不是可以不用做
辜老師
2020 04/08 10:04
一樣的處理方式的
84785039
2020 04/08 10:04
只是說(shuō)在外賬里面 希望費(fèi)用多一點(diǎn) 利潤(rùn)少一點(diǎn) 外賬就按照正確的來(lái)做
辜老師
2020 04/08 10:06
你這樣處理,你其他應(yīng)收款沒(méi)有辦法結(jié)平的啊
84785039
2020 04/08 10:20
好像是哦,
辜老師
2020 04/08 16:43
所以你之前的處理是對(duì)的
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