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老師收到其他公司借款的分錄怎么做,不要交對方利息的

84784977| 提問時間:2020 04/08 13:44
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 借 庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020 04/08 13:45
84784977
2020 04/08 13:46
不是短期借款嗎
答疑蘇老師
2020 04/08 13:48
你好 和銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款才計入短期借款科目的。
84784977
2020 04/08 14:02
收到其他公司預(yù)付款怎么做呢
答疑蘇老師
2020 04/08 14:05
你好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
84784977
2020 04/08 14:10
購買理財可以 借 其他流動資產(chǎn)(隨進(jìn)隨出理財 ) 貸 銀行存款
84784977
2020 04/08 14:10
84784977
2020 04/08 14:10
還是計入短期投資
答疑蘇老師
2020 04/08 14:11
你好 購買理財產(chǎn)品 借 交易性金融資產(chǎn) 貸 銀行存款
84784977
2020 04/08 14:12
但是財務(wù)報表中沒有交易性金融資產(chǎn)呀 ,只有其他流動資產(chǎn)
84784977
2020 04/08 14:12
不可以計入其他流動資產(chǎn)嗎
答疑蘇老師
2020 04/08 14:13
你好 那就計入其他流動資產(chǎn)
84784977
2020 04/08 15:24
好呢
答疑蘇老師
2020 04/08 16:18
祝同學(xué)工作順利哦!
84784977
2020 04/08 16:25
老師,如果公司員工采購電腦4臺,3500一臺,共計14000,怎么做分錄,要計提折舊嗎
答疑蘇老師
2020 04/08 16:27
你好 可以直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 就可以了
84784977
2020 04/08 16:28
不要折舊嗎,怎么做分錄呢
84784977
2020 04/08 16:29
還有4個顯示器另開發(fā)票一起共計3040,怎么入賬好呢
答疑蘇老師
2020 04/08 16:29
你好 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 14000 貸 銀行存款 14000 不需要折舊
84784977
2020 04/08 16:32
為什么不要折舊呀
答疑蘇老師
2020 04/08 16:34
你好 單價低于5000元的可以直接計入管理費(fèi)用,不用再按月折舊了。
84784977
2020 04/08 17:59
老師,員工采購辦公用品,公司沒有直接給現(xiàn)金,代付后5天左右公賬報銷,要怎么做分錄
答疑蘇老師
2020 04/08 18:34
你好 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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