問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在接手一家公司,前面有應(yīng)收賬款沒(méi)有明細(xì)科目,我現(xiàn)在要重新建賬這個(gè)明細(xì)科目能掛應(yīng)收賬款-期初余額嗎?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/09 10:19
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好,建議將應(yīng)收賬款的明細(xì)進(jìn)行細(xì)分,按客戶名稱建帳,
2020 04/09 10:23
84784957
2020 04/09 14:02
我知道應(yīng)該要按客戶名稱,可是我查了之前那個(gè)會(huì)計(jì)的賬,根本就不知道是哪個(gè)客戶的呀
英老師
2020 04/09 22:00
需要重新對(duì)客戶往來(lái)進(jìn)行清理,與客戶單位進(jìn)行核對(duì),確定往來(lái)帳
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