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實(shí)務(wù)
問題已解決
會計(jì)賬上的庫存現(xiàn)金比出納登記的庫存現(xiàn)金多了,原因不明,怎么做分錄調(diào)整



報(bào)批前,
借:庫存現(xiàn)金
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
報(bào)批后,
1)屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的,
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:其他應(yīng)付款
2)無法查明原因的,
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:管理費(fèi)用
2020 04/09 13:15

84785014 

2020 04/09 13:19
去哪里報(bào)批啊

84785014 

2020 04/09 13:20
去稅務(wù)局接受批評嗎,我新來接手的會計(jì)

龍楓老師 

2020 04/09 13:34
你好,自己單位就可以的啊
