問(wèn)題已解決

對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品,但發(fā)票下月收到的情況這樣做對(duì)不對(duì)? 分錄是: 本月暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估價(jià)應(yīng)付款 下月初再原分錄沖回即可。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/09 17:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 先暫估 收到發(fā)票再?zèng)_到時(shí)根據(jù)發(fā)票在做即可
2020 04/09 17:26
84784985
2020 04/09 17:27
暫估時(shí)按含稅價(jià)入賬還是不含稅?
meizi老師
2020 04/09 17:28
你好 如果不清楚是什么發(fā)票的話 就價(jià)稅合計(jì) 按你付款金額來(lái)暫估 。 對(duì)方有發(fā)貨單的
84784985
2020 04/09 17:29
發(fā)貨單上不顯示進(jìn)項(xiàng)稅額吧?是不是只能按含稅價(jià)入賬這樣也比較省事
meizi老師
2020 04/09 17:35
你好 我的意思是發(fā)貨單會(huì)有金額 你就不知道開(kāi)什么發(fā)票的情況下 就按含稅金額來(lái)入賬
84784985
2020 04/09 17:36
還是不含稅價(jià)方便吧?要不以后還得再去紅沖含稅的庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2020 04/09 17:40
你好 如果你到時(shí)開(kāi)專(zhuān)票的話 你最好是按不含稅 因?yàn)榈綍r(shí)你銷(xiāo)售出去要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本和庫(kù)存商品金額 。 不然到時(shí)你按含稅暫估 還得沖結(jié)轉(zhuǎn)成本。 你先跟對(duì)方確定開(kāi)票類(lèi)型
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