問題已解決
實際歸屬3月份的費用,要4月才能實際支付,在3月做賬時候需要計提費用嗎?怎么做分錄呢
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速問速答借xx費用 貸其他 應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020 04/13 10:44
84785005
2020 04/13 11:04
那實際的發(fā)票明細應(yīng)該放在哪個單里面?附在計提費用中還是附在實際付款的單據(jù)中?
maize老師
2020 04/13 11:11
沒有差額就貼,3月賬上,
84785005
2020 04/13 14:41
問一下,公司有一些不需要開票,收現(xiàn)金的業(yè)務(wù),是收款到對公賬戶的,有幾個是去年12月的業(yè)務(wù),可以直接確認收入到3月份嗎
maize老師
2020 04/13 14:45
這個有風(fēng)險,你這個,原則是更正12月申報,做無票收入,后面3月這個有延遲納稅風(fēng)險 有罰款,滯納金,風(fēng)險后續(xù)萬一稅局追究哈
84785005
2020 04/13 14:49
那我需要反結(jié)賬嗎?把這些做到12月里面去?
maize老師
2020 04/13 14:54
我的看法建議是,這樣,免得匯算清繳調(diào)
84785005
2020 04/13 15:13
那我3月份有一些票,實際上是去年19年的業(yè)務(wù),直到3月開開了發(fā)票的,去年19年也沒有確認這些收入在增值稅申報表里面,那我這個第一季度的報稅,增值稅怎么報呀?
maize老師
2020 04/13 15:22
你這個要是不想改之前,那這個就當3月收入,相關(guān)單據(jù)改3月這個,申報3月申報表上面,,忽略這個,這個回復(fù)別的學(xué)員了,我的看法建議是,這樣,免得匯算清繳調(diào)
84785005
2020 04/13 15:46
老師那我實際是3月的業(yè)務(wù),做賬的時候也確認收入了,但是至今還未開票,報一季度的增值稅怎么報呢?按一季度實際開票量報?還是歸屬三月的業(yè)務(wù),不管開沒開票都在申報表報上?
maize老師
2020 04/13 15:52
你做無票收入,那這個后續(xù)開發(fā)票,藍字-無票收入申報,帶上無票收入去稅局解鎖
84785005
2020 04/13 16:05
問一下,例如成本類發(fā)票,還未收到,可以暫估成本嗎
maize老師
2020 04/13 16:08
可以按發(fā)生這個可以先做賬,
84785005
2020 04/13 16:33
問一下個稅如果金額申報錯了可以更正嗎
maize老師
2020 04/13 16:39
一、綜合所得申報更正
先看看最常見的綜合所得申報更正。
綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。
具體操作步驟
1、啟動更正
①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。
②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。
注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。
③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。
④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。
需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。
2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。
2.更正申報填寫
點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。
選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要刪除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。
注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。
3. 稅款計算
在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應(yīng)補(退)稅額。
4. 附表填寫
【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。
5. 申報表報送和稅款繳納
報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。
若報送時提示報送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。
6. 撤銷更正
如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報記錄。
重要提醒:
1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。
2.更正申報往期月份時,后期月份應(yīng)該逐月進行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。
3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。
4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)。
5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。
6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。
7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。
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