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老師,您好,我們是餐飲行業(yè),現(xiàn)在免增值稅,月底我怎么樣做賬務(wù)處理。銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)處理

84784947| 提问时间:2020 04/14 09:09
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是一般納稅人的話 你免征的增值稅 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 由于是免稅的。 你進(jìn)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn) 。你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 到時(shí)轉(zhuǎn)
2020 04/14 09:11
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~