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實(shí)際取得成本超過暫估成本怎么調(diào)整

84785033| 提問時間:2020 04/14 10:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有誤,需要對之前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄做相應(yīng)的調(diào)整
2020 04/14 10:36
84785033
2020 04/14 10:46
那沒有取得發(fā)票呢?
鄒老師
2020 04/14 10:46
你好,你是指之前暫估入庫的業(yè)務(wù),最終都無法取得發(fā)票嗎?
84785033
2020 04/14 10:55
是的,我們是建筑業(yè)被**方,平時沒有原材料進(jìn)出庫,只有發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬。
鄒老師
2020 04/14 10:56
你好 (你是指之前暫估入庫的業(yè)務(wù),最終都無法取得發(fā)票嗎?),你的回復(fù)是的,那說明是沒有發(fā)票 你后面又說 只有發(fā)票 這樣就矛盾了,到底有沒有取得發(fā)票呢?
84785033
2020 04/14 11:02
我說復(fù)雜了,應(yīng)該是兩個問題。 1,暫估部分沒有取得發(fā)票應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。 2,公司屬于被**方,平時沒有材料出入庫,只有發(fā)票。應(yīng)該怎么入賬。
鄒老師
2020 04/14 11:04
你好 1,沒有取得發(fā)票需要把暫估分錄紅沖,然后做無票分錄,匯算清繳做納稅調(diào)增處理 2,這里的只有發(fā)票是銷售開具了發(fā)票嗎?
84785033
2020 04/14 11:08
老師 1,問題的分錄應(yīng)該怎么做呢? 1,問題,只有取得銷售方開具的發(fā)票和送貨清單,這部分分錄怎么做呢?
鄒老師
2020 04/14 11:10
你好 1,把暫估分錄紅沖,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料等科目 做無票購進(jìn)分錄,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款 2,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目
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