問題已解決
資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款在借方有余額,貸方我寫在了本年利潤科目了,等后期如果對方還款了,分錄是: 借:本年利潤 貸:應(yīng)收賬款—某某公司 這樣對嗎?
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速問速答你好!應(yīng)收賬款有余額是沒事的了。你如果計入本年利潤了,收款的時候,可以沖減
2020 04/15 22:05
84785043
2020 04/15 22:06
老師,我寫的分錄對嗎
84785043
2020 04/15 22:07
老師,起初建賬負(fù)債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫在哪個科目?
怎么可以試算平衡?
宋生老師
2020 04/15 22:11
你好!這個跟借方?jīng)]關(guān)系,因為這個是要做個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表來作為期初數(shù),就像你拿到一個資產(chǎn)負(fù)債表,是沒辦法一一對應(yīng)借貸方的。
就像你拿了工資5000,勞務(wù)收入7000,然后買了電動車2000,買了水果1000.最后剩9000.你沒辦法確認(rèn)你這個9000,是工資剩的還是勞務(wù)收入剩的。
84785043
2020 04/15 22:12
那應(yīng)該怎么做
84785043
2020 04/15 22:15
老師,我是零基礎(chǔ)小白,這家公司以前沒有賬,現(xiàn)在想建賬,我應(yīng)該怎么建賬
宋生老師
2020 04/15 22:16
你好!你先盤點企業(yè)所有的數(shù)據(jù),然后做個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,用這個資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù),然后開始起賬。
84785043
2020 04/15 22:23
長期借款有余額就說明資產(chǎn)負(fù)債表不平是嗎
84785043
2020 04/15 22:25
老師,我用的是金蝶云軟件,怎么做資產(chǎn)負(fù)債表
宋生老師
2020 04/16 08:04
你好!不是哪個科目有余額,而是資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊合計數(shù)應(yīng)該一致
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