問題已解決
增值稅預(yù)繳稅款,當(dāng)月沒有抵扣,做留抵,這部分金額不會進(jìn)到主表的留抵金額了嗎?
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速問速答簡直異地預(yù)繳是嗎。
2020 04/17 12:13
84785020
2020 04/17 12:16
是的,已經(jīng)預(yù)繳了,然后當(dāng)月的進(jìn)項票大于銷項票,所以預(yù)繳部分沒有用于抵扣,我填了附表四,但是主表留抵金額是進(jìn)-銷的余額,沒有加上預(yù)繳部分的金額,這是對的嗎?
郭老師
2020 04/17 12:16
你好,這個是對的。
84785020
2020 04/17 12:22
老師,那預(yù)繳也預(yù)繳了附加稅,我這個月進(jìn)大于銷,預(yù)繳增值稅也留抵了,那么預(yù)繳的附加稅是怎么處理?
郭老師
2020 04/17 12:27
你看系統(tǒng)讓你負(fù)數(shù)申報嗎?
郭老師
2020 04/17 12:27
預(yù)繳的在第二列填寫。
84785020
2020 04/17 14:49
哪里第二列
郭老師
2020 04/17 14:51
附加稅倒數(shù)第二列。
84785020
2020 04/17 14:57
因為進(jìn)大于銷,申報增值稅時系統(tǒng)自動觸發(fā)零申報附加稅了,但是我有預(yù)繳
郭老師
2020 04/17 14:59
你現(xiàn)在零申報,然后倒數(shù)第二列,填寫你的玉腳看一下能保存吧。
84785020
2020 04/17 15:00
已經(jīng)零申報了呀,是要更正申報表嗎
郭老師
2020 04/17 15:03
自動申報了嗎
那可以以后抵扣
84785020
2020 04/17 15:08
但是我這邊申報表上沒體現(xiàn)已預(yù)繳附加稅呀,增值稅、所得稅就有體現(xiàn),因為進(jìn)大于銷,所以申報增值稅之后系統(tǒng)自動零申報了附加稅,我預(yù)繳的部分都沒體現(xiàn)在主管稅務(wù)局申報表上呢
郭老師
2020 04/17 15:12
現(xiàn)在增值稅不需要交附加稅的報表自動申報。
你可以問下你稅務(wù)局,要么這個月去稅務(wù)局修改,要么以后申報的時候以后再抵扣。
84785020
2020 04/17 15:17
明白了,謝謝老師!
郭老師
2020 04/17 15:24
不用客氣的。
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