問(wèn)題已解決

其它應(yīng)收款為負(fù)數(shù)的情況說(shuō)明怎么寫啊

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的其他應(yīng)收款期末余額還是負(fù)數(shù)呢?正常來(lái)說(shuō)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款填寫才是啊
2020 04/20 10:17
84784949
2020 04/20 10:18
是法人的墊付款
84784949
2020 04/20 10:18
可能之前會(huì)計(jì)科目掛的不對(duì)
鄒老師
2020 04/20 10:23
你好,那就需要從其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款核算 調(diào)整說(shuō)明可以是之前科目入賬錯(cuò)誤
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