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老師,我的財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表和利潤表的余額不一樣,能有什么原因,怎么查

84784969| 提問時(shí)間:2020 04/20 10:52
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
有可能你財(cái)務(wù)費(fèi)用做了貸方的金額
2020 04/20 10:53
84784969
2020 04/20 10:55
是19年的12月做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)該怎么辦
吳少琴老師
2020 04/20 10:57
只能進(jìn)入原來的帳套,看一下明細(xì)賬,把貸方的改成借方紅字,
84784969
2020 04/20 10:57
貸方都是結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益和結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,這都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
吳少琴老師
2020 04/20 10:57
只能進(jìn)入原來的帳套,看一下明細(xì)賬,把貸方的改成借方紅字,
84784969
2020 04/20 10:59
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也要改在借方紅字啊
吳少琴老師
2020 04/20 11:01
本年利潤可以借方也可以貸方,這個(gè)不需要改
84784969
2020 04/20 11:15
老師,那改完了以后,之前跟稅務(wù)局報(bào)過報(bào)表,這個(gè)不會(huì)有什么影響么
84784969
2020 04/20 11:18
如果從今年做賬時(shí)做個(gè)沖回,這樣可以的么?
吳少琴老師
2020 04/20 11:20
你今年做沖回,去年的帳套不一致還是不一致
84784969
2020 04/20 11:22
那如果是從去年9月開始就有不對(duì)的,我是否可以在12月做一個(gè)沖回的,還是要返回到9月去改。
吳少琴老師
2020 04/20 11:23
9月不對(duì)就從9月開始改
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