問題已解決
老師,由于疫情期間服務(wù)業(yè)是免稅的,但是我3月份發(fā)票都是按照1個點開具的,那么現(xiàn)在季度申報時應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)那一欄我是按我實際開具1個點發(fā)票的銷售額來填寫還是按免稅銷售額填寫呀
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速問速答你現(xiàn)在超過30萬了嗎?
2020 04/22 13:25
84785028
2020 04/22 13:30
超過了
郭老師
2020 04/22 13:33
那你發(fā)票開的有問題
你應(yīng)該開免稅的,如果你開其他的稅率都相當于放棄了免稅政策。
我這邊稅務(wù)局是這么回復的
要想免稅次月紅沖了
郭老師
2020 04/22 13:33
在1.3欄填寫
2%的減免應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目填寫。
84785028
2020 04/22 13:54
好的,明白了
郭老師
2020 04/22 13:55
不用客氣的。
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