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當(dāng)進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/22 14:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,期末這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 04/22 14:49
84785030
2020 04/22 14:56
那當(dāng)下個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),確差額也大于上個(gè)月的轉(zhuǎn)出未交增值稅額,又如何處理
鄒老師
2020 04/22 15:05
你好,那就這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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