當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司支付了一筆廣告費(fèi)正好一年的19萬 那我支付這筆分錄怎么做 后面攤銷怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 按月分?jǐn)? 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2020 04/23 10:15
84785031
2020 04/23 10:26
嗯嗯我也這么想的我這老師之前做的我都沒看懂
meizi老師
2020 04/23 10:29
你好 之前是有做待攤費(fèi)用 。 用的這個科目 。待攤費(fèi)用取消了 所以現(xiàn)在一年內(nèi)的支出 可以走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來分?jǐn)偟?/div>
84785031
2020 04/23 10:33
老師比如廣告費(fèi)100800那么支付時候借預(yù)付賬款100800 貸銀行存款100800 收到發(fā)票后金額怎么做怎么攤有點(diǎn)暈
meizi老師
2020 04/23 10:37
你好 按你們廣告服務(wù)的期間 。比如1年的服務(wù) 那么就是100800除以12個月來分?jǐn)?每月
84785031
2020 04/23 10:39
這個我知道那怎么做分錄收到發(fā)票后又怎么分?jǐn)偡咒?/div>
meizi老師
2020 04/23 10:44
你好 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這個就是分?jǐn)偡咒浀?/div>
84785031
2020 04/23 10:58
我的意思是收到發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)填寫后另外兩個科目金額填怎么填寫
meizi老師
2020 04/23 11:00
你好 你們這個發(fā)票是專票 是嗎 你是先支付 后收到專票 嗎
84785031
2020 04/23 11:06
對的
比如我12月支付19萬 1月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后金額怎么結(jié)合分錄
meizi老師
2020 04/23 11:12
你好 那你做 12月 借預(yù)付賬款貸銀行存款 1月收到專票 借管理費(fèi)用-或者銷售費(fèi)用 -廣告費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 (這個金額就是你專票的稅費(fèi) )貸預(yù)付賬款
84785031
2020 04/23 11:17
嗯這個我會 就是做好進(jìn)項(xiàng)這筆分錄 后面我要再攤銷的分錄和金額不知道怎么對應(yīng)填寫 麻煩老師寫分錄和金額一起比如金額100800進(jìn)項(xiàng)11596那這個數(shù)據(jù)幫我做個完整的吧謝謝
meizi老師
2020 04/23 11:26
你好 12月 借預(yù)付賬款100800貸銀行存款 100800 1月收到專票 借管理費(fèi)用-或者銷售費(fèi)用 -廣告費(fèi) 7433.67進(jìn)項(xiàng)稅11596 貸預(yù)付賬款19029.67 以后每個月就是 借管理費(fèi)用-或者銷售費(fèi)用 -廣告費(fèi) 7433.67貸預(yù)付賬款7433.67
84785031
2020 04/23 11:31
終于明白了謝謝
meizi老師
2020 04/23 11:35
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價 記得最后一個月的時候 由于有小數(shù)點(diǎn) 最后一個月的分?jǐn)偨痤~ 會小于7433.67
84785031
2020 04/23 12:06
嗯嗯好的 謝謝樂老師
meizi老師
2020 04/23 12:14
沒事的哈 滿意請給予評價
閱讀 577
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,我們有一筆付款金額總計(jì)19000一年的費(fèi)用,本次支付了5700.然后這筆費(fèi)用還要按月攤銷,這個該怎么做 221
- 公司收到一筆0.25支付寶打款認(rèn)證的錢,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呀 89
- 我想問下就是公戶先支付一筆款給個人,然后個人后面再開票給我們公司,但是支付的款比發(fā)票金額大,那這兩筆分錄怎么做呢? 98
- 公司是做麥克風(fēng)接收機(jī)的,開發(fā)一個新產(chǎn)品,支付一筆模具定金給模具廠,請問怎么做分錄呢?后面如果做好模具后,支付尾款又怎么做分錄呢? 467
- 支付了一筆費(fèi)用但是要每個月攤銷這筆費(fèi)用如何做攤銷分錄? 2041
最新回答
查看更多趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容