問(wèn)題已解決

老師,我們是一家小規(guī)模培訓(xùn)機(jī)構(gòu),做完帳出的資產(chǎn)負(fù)債表為什么資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)???

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/23 19:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。 具體到科目形成負(fù)數(shù)原因有: 現(xiàn)金或銀行存款負(fù)數(shù)余額,一般是有收入或其他進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有記賬 應(yīng)收款項(xiàng)負(fù)數(shù)則是預(yù)收款性質(zhì),做重分類調(diào)整 存貨負(fù)數(shù)一般是沒(méi)有做估價(jià)入庫(kù)形成 待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)則轉(zhuǎn)入預(yù)提費(fèi)用 去查下賬
2020 04/23 19:11
84784955
2020 04/23 19:18
老師,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
meizi老師
2020 04/23 19:31
你好 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)的話 那么你負(fù)債表里面 就填寫(xiě)在其他應(yīng)付款里面
84784955
2020 04/23 20:27
老師,那就是直接在資產(chǎn)負(fù)債表表里面改?。磕沁@樣報(bào)的報(bào)表是不是涉及虛報(bào)???
meizi老師
2020 04/23 20:39
你好 不是虛報(bào)啊 你本來(lái)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 就要重分類就是其他應(yīng)付款的 。你去看看你是不是實(shí)際據(jù)實(shí)其他應(yīng)付款
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