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老師,增值稅進項稅額大于銷項的差額是怎樣做分錄?這個差額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到銷項?
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速問速答1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020 04/25 12:23
84784961
2020 04/25 12:30
前3個分錄必須做嗎,進項稅額大于銷項不交稅,怎么有第四個分錄?
湯貴彬老師
2020 04/25 12:31
進項稅額大于銷項不交稅,就是留底,就沒有第四個分錄,老師是把全部分錄流程寫給你看
84784961
2020 04/25 12:37
第三個分錄,借方大于貸方就不繳稅嗎?
湯貴彬老師
2020 04/25 12:40
同學,這樣理解,如果應(yīng)交稅費—未交增值稅,月底借方余額,不用交稅,貸方余額 就要交稅
84784961
2020 04/25 12:42
謝謝,老師,這下徹底搞懂了
湯貴彬老師
2020 04/25 12:43
不客氣,同學,祝你學習進步,麻煩給老師五星好評
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