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老師 ,(1)19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56, 借:累計(jì)折舊 6874.56 貸:利潤分配-未分配利潤 6874.56, 這個(gè)還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? (2)固定資產(chǎn)已計(jì)提完畢,作報(bào)廢處理,原值:12703.52,已計(jì)提折舊:11469.84,凈值603.68,因該固定資產(chǎn)多年不在使用,殘值不能收回。 借:固定資產(chǎn)清理 603.68 借:累計(jì)折舊 11469.84 貸:固定資產(chǎn) 12703.52 (3)結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失 借:營業(yè)外支出 603.68 貸:固定資產(chǎn)清理 603.68 除了以上的分錄,累計(jì)折舊還要做其他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

84784993| 提问时间:2020 04/27 09:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.不用了 2.不用了,這分錄足夠 了
2020 04/27 09:57
84784993
2020 04/27 10:02
累計(jì)折舊不用再做處理了對(duì)吧
陳詩晗老師
2020 04/27 10:04
不用了,你已經(jīng)轉(zhuǎn)出處理了
84784993
2020 04/27 11:05
(1)19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56, 借:累計(jì)折舊 6874.56 貸:利潤分配-未分配利潤 6874.56, 利潤分配-未分配利潤 需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益科目余額嗎 借:利潤分配-未分配利潤 6874.56 貸:以前年度損益調(diào)整 6874.56
陳詩晗老師
2020 04/27 11:07
19年多計(jì)提固定資產(chǎn)6874.56, 借:累計(jì)折舊 6874.56 貸:利潤分配-未分配利潤 6874.56, 這樣就可以了
84784993
2020 04/27 11:27
1月份凈利潤:-61911.59,未分配利潤期末數(shù)-272569.5-未分配利潤期初數(shù)-219744.86+以前年度損益調(diào)整-2212.39=-55037.03,和凈利潤相差6874.56,是哪個(gè)地方錯(cuò)了嗎?
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84784993
2020 04/27 11:28
序時(shí)賬接上一個(gè)問題是本月的序時(shí)賬
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陳詩晗老師
2020 04/27 11:31
相關(guān)是正常的,你這調(diào)整了未分配利潤。 這是正常的。
84784993
2020 04/27 12:18
1月份凈利潤:-18749.23,未分配利潤期末數(shù)-272569.5-未分配利潤期初數(shù)-219744.86 以前年度損益調(diào)整-2212.39=-55037.03,和凈利潤相差36287.8,是哪個(gè)地方錯(cuò)了嗎?
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陳詩晗老師
2020 04/27 12:20
資產(chǎn)負(fù)債表留存收益期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表累計(jì)利潤。 如果有差額,那就是之前年度損益的調(diào)整和分配的利潤。
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