问题已解决
電費,本來應(yīng)該沖預(yù)存的,但是沖了其他應(yīng)收,因為預(yù)存的單據(jù)現(xiàn)在才拿過來報,賬怎么做



你好,
預(yù)存時
借:預(yù)收賬款
貸:銀行存款
借:其他應(yīng)收款
貸:預(yù)付賬款
2020 04/28 16:00

84784947 

2020 04/28 17:04
當時不知道預(yù)存,直接做費用,沖了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在又拿預(yù)存的單據(jù)來報,如果也沖其他應(yīng)收款,不是就重復(fù)了嘛

立紅老師 

2020 04/28 17:07
你好,就是說當時的分錄是
借:管理費用等
貸:其他應(yīng)收款
沖其他應(yīng)收款不是應(yīng)該在貸方么?

84784947 

2020 04/28 17:08
因為報賬的人手上有備用金

立紅老師 

2020 04/28 17:12
你好,那上面的調(diào)整分錄是對的,報銷人手上的備用金在公司的賬上是在其他應(yīng)收款的借方
然后報銷分錄
借:管理費用等
貸:其他應(yīng)收款
現(xiàn)調(diào)整
預(yù)存時
借:預(yù)收賬款
貸:銀行存款
借:其他應(yīng)收款
貸:預(yù)付賬款
將其他應(yīng)收款調(diào)回來了么

84784947 

2020 04/28 17:16
那我現(xiàn)在先調(diào)整之前的憑證嗎?

立紅老師 

2020 04/28 17:27
你好,
之前預(yù)存電費做賬了么?

84784947 

2020 04/28 17:30
做了19年的

立紅老師 

2020 04/28 17:34
你好,如果做賬了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄
借:其他應(yīng)收款
貸:預(yù)付賬款,
就可以,將其他應(yīng)收款調(diào)回來同時沖減預(yù)存款
