問題已解決
老師,我們公司去年計提了1年房租,沒付房租也沒收到房租發(fā)票,這個月付了,也收到了房租發(fā)票,房租發(fā)票開的是去年1年和今年 1-6月份的,賬務(wù)處理該怎么做
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速問速答你好,、去年計提分錄是如何做的?
2020 04/29 15:12
84784947
2020 04/29 16:52
借:制造費用
管理費用
貸:其他應(yīng)付款
84784947
2020 04/29 16:53
給我們開的房租發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,有進項稅額,我們是一般納稅人
立紅老師
2020 04/29 17:07
你好
去年計提數(shù)不用再動了
現(xiàn)在分錄,按發(fā)票金額
借:其他應(yīng)付款
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進
貸,銀行存款
今年攤銷時
借:制造費用
借,管理費用
貸:其他應(yīng)付款
84784947
2020 04/29 17:24
老師,我們開的房租發(fā)票,開的是去年1年和今年1-6月份的,直接這樣做就可以嗎?
84784947
2020 04/29 17:27
今年1-3月份我計提了房租,4-6月份還沒計提
立紅老師
2020 04/29 17:33
你好,可以的,已經(jīng)計提的房租分錄不用動,4-6月份做
借:制造費用
借,管理費用
貸:其他應(yīng)付款
應(yīng)可以的
84784947
2020 04/29 17:38
我不用把之前計提的紅沖回來嗎?
84784947
2020 04/29 17:39
4-6月份,我每個月做的時候還用計提嗎?
立紅老師
2020 04/29 17:45
你好,不 需要沖回,4-6月的計提就是攤銷,
84784947
2020 04/29 17:47
攤銷的話怎么攤呢?
立紅老師
2020 04/29 17:53
你好,攤銷和計提分錄是一樣的,攤銷就是我們先付款然后再計入費用
借:制造費用
借,管理費用
貸:其他應(yīng)付款
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