问题已解决

老師問一下,關(guān)于增值稅附加,是按實(shí)際繳納的增值稅計提,還是按抵扣前的。比如我當(dāng)月應(yīng)交增值稅為1000,進(jìn)項(xiàng)抵扣100,實(shí)際繳納為900.計擔(dān)附加稅是按1000提,還是按900提。

84784993| 提问时间:2020 05/04 12:48
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 按你實(shí)際繳納的增值稅來作為附加稅的計稅依據(jù)的; 按900元來計提附加稅的
2020 05/04 12:49
84784993
2020 05/04 13:03
好的謝謝老師
meizi老師
2020 05/04 13:03
不客氣的 幫到你就好
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