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應付職工薪酬這里,假如我們是當月工資次月支付,12月工資計提,次年1月發(fā)放,應付職工薪酬這個年累計科目,借方90萬,貸方100萬發(fā)生額,那么匯算清繳的時候,賬載金額100萬,實際發(fā)生額90萬,計稅金額是100萬?

84784961| 提問時間:2020 05/06 09:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 賬載金額100萬,實際發(fā)生額90萬,稅收金額是90 。 你要調(diào)整10
2020 05/06 09:52
84784961
2020 05/06 09:55
但是我是12月計提,2020.1月就發(fā)放了,這種情況也要調(diào)整嗎,不是說5月底前支付了都不用調(diào)整的嗎
meizi老師
2020 05/06 09:56
你好 你上面不是說你借方累計是90萬嗎 你計提了100萬 你實際發(fā)放了多少
84784961
2020 05/06 10:06
2019年度實際發(fā)放了90萬,但是另外10萬是計提的2019.12月份工資,實際2020.1月就支付了,這種情況怎么填?
meizi老師
2020 05/06 10:08
你好 你意思19年總共是100萬工資 。你2020年匯算之前就已經(jīng)發(fā)放完了。 你 賬載金額100萬,實際發(fā)生額100萬,稅收金額是100
84784961
2020 05/06 10:12
那意思,我這種情況是不是可以按照2019年度應付職工薪酬貸方累積發(fā)生額來填的對嗎
meizi老師
2020 05/06 10:14
你好 嗯是的 你計提貸方就是賬載金額
84784961
2020 05/06 10:59
謝謝老師。
meizi老師
2020 05/06 11:00
不客氣 幫到你就好
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