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老師我們公司上個(gè)月交了開票軟件的年維護(hù)費(fèi)260元,這個(gè)是能全部抵扣吧,我打算這個(gè)月全部抵扣,填了附表四和增值稅減免的那個(gè)表,這樣填完后應(yīng)該在主表23欄反映出來的,為什么我主表23欄沒數(shù)據(jù)了,我是哪里開錯(cuò)了嗎
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老師我們公司上個(gè)月交了開票軟件的年維護(hù)費(fèi)260元,這個(gè)是能全部抵扣吧,我打算這個(gè)月全部抵扣,填了附表四和增值稅減免的那個(gè)表,這樣填完后應(yīng)該在主表23欄反映出來的,為什么我主表23欄沒數(shù)據(jù)了,我是哪里開錯(cuò)了嗎