問題已解決
請(qǐng)問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是正常的,
當(dāng)月正常繳稅(不欠繳稅)時(shí)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
貸:銀行存款
===================================
當(dāng)月實(shí)際應(yīng)納稅額欠繳時(shí)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
清繳稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
2020 05/07 17:32
84785037
2020 05/07 17:35
說明欠繳了嗎
莊老師
2020 05/07 17:37
你好,不是的,這個(gè)說明當(dāng)月有這些稅要轉(zhuǎn)出來到未交增值稅,下個(gè)月繳交,
84785037
2020 05/07 17:51
應(yīng)該這個(gè)月要繳對(duì)吧,但是我們的增值稅申報(bào)表4有余額,就是預(yù)繳稅款已經(jīng)交過了,再怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
84785037
2020 05/07 17:52
需不需要繳不是應(yīng)該看未交增值稅的科目嗎
莊老師
2020 05/07 18:26
你好,是的,最后看應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅的貸方多少,
84785037
2020 05/07 18:26
好的
莊老師
2020 05/07 18:27
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,
閱讀 1139