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老師,去年有筆年終獎(jiǎng),沒有計(jì)提,沒有入費(fèi)用,所得稅匯算清繳怎樣填呢

84784953| 提問時(shí)間:2020 05/11 09:49
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果去年沒有計(jì)提,也沒有入費(fèi)用,就不能在去年的匯算清繳中扣除 今年發(fā)的時(shí)候是怎么做賬的?
2020 05/11 09:59
84784953
2020 05/11 10:06
今年三月份發(fā)之前的可以計(jì)入今年在今年扣除嗎
84784953
2020 05/11 10:07
老師,去年有筆年終獎(jiǎng)是2018年的,2018年沒扣除 2019年也沒入費(fèi)用,現(xiàn)在要匯算企業(yè)所得稅匯算要怎樣填表呢
路老師
2020 05/11 10:23
這筆18年的年終獎(jiǎng),19年是怎么做賬的
84784953
2020 05/11 10:31
借方應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款
路老師
2020 05/11 10:51
你可以修改19年的賬嗎?只在19年做借方應(yīng)付職工薪酬,那應(yīng)付職工薪酬借方一直有余額?
84784953
2020 05/11 11:01
不能修改2019年的賬了
84784953
2020 05/11 11:02
匯算清繳要怎么填呢,今年發(fā)去年年終獎(jiǎng),今年計(jì)提今年抵扣所得稅可以嗎
路老師
2020 05/11 11:07
如果18年沒有扣,那19年匯算清繳時(shí)可以扣,但是19年沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬到費(fèi)用,所以你要在2020年把 當(dāng)初 借方應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款 這筆分錄 補(bǔ)計(jì)提一下 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 應(yīng)付職工薪酬
84784953
2020 05/11 11:19
那19年的年終獎(jiǎng)可以2020年抵扣嗎,直接借方管理費(fèi)用
84784953
2020 05/11 11:19
18年沒扣,19年怎樣填寫呢
路老師
2020 05/11 12:23
那19年的年終獎(jiǎng)如果記在2020年管理費(fèi)用,那就在20年抵扣所得稅 18年的年終獎(jiǎng),19年也沒進(jìn)費(fèi)用,現(xiàn)在做進(jìn)了20年的以前年度損益調(diào)整,那就在A105000表的第26行 跨期扣除項(xiàng)目 調(diào)整
84784953
2020 05/11 12:36
喔,不用重新做利潤表了嗎,還有資產(chǎn)負(fù)債表
路老師
2020 05/11 13:30
19年的重新需要調(diào)整一下報(bào)表
84784953
2020 05/11 14:09
之前那筆分錄需要紅沖嗎,然后計(jì)入以前年度損益調(diào)整利潤表嗎,重新做一下
84784953
2020 05/11 14:10
老師,那18年的年終獎(jiǎng)我在2020年扣除可以嗎
路老師
2020 05/11 14:15
18年年終獎(jiǎng),你如果在20年發(fā)放,賬也做在20年,就可以扣除
84784953
2020 05/11 14:16
是19年發(fā)的
路老師
2020 05/11 14:21
那就在19年匯算時(shí)扣除
84784953
2020 05/11 14:29
那現(xiàn)在需要紅沖這筆分錄,在重新進(jìn)入以前年度損益嗎
路老師
2020 05/11 14:43
你說的是紅沖哪筆分錄?
84784953
2020 05/11 14:44
紅沖2019年發(fā)2018年年終獎(jiǎng)
路老師
2020 05/11 14:45
是這筆嗎?借方應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款 不需要紅沖,這筆是對的,只不過是在19年少做了一筆 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在補(bǔ)在20年,用以前年度損益調(diào)整科目
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