問題已解決

老師,比如外賬這個月有比較多采購進(jìn)項(xiàng)專票,是不是可以留些以后月份再入賬,因?yàn)檫@個月也不抵扣,還有我們之前給外賬做的,比如庫存沒有A產(chǎn)品了,還是結(jié)轉(zhuǎn)了A產(chǎn)品的成本,庫存期末很多產(chǎn)品都是負(fù)數(shù),這個可以的嗎

84784955| 提問時間:2020 05/12 14:55
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,發(fā)票認(rèn)證時間是180天內(nèi)。企業(yè)購入什么產(chǎn)品,銷售什么產(chǎn)品,月末就結(jié)轉(zhuǎn)什么產(chǎn)品,庫存期末數(shù)是不能為負(fù)數(shù)。
2020 05/12 15:10
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