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已經(jīng)先報了年報 現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費超了 要納稅。還能有調(diào)整的方法嗎

84785023| 提問時間:2020 05/12 17:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
這個是只能做納稅調(diào)增的,因為業(yè)務(wù)招待費只要發(fā)生了,就會涉及納稅調(diào)增的。很正常的事情。
2020 05/12 17:51
84785023
2020 05/12 17:55
不可以在報表或者賬上更改了是嗎
張艷老師
2020 05/12 17:56
是的,需要在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表調(diào)整的。不需要調(diào)整賬務(wù)處理。
84785023
2020 05/12 17:59
就是說只能在平時做賬時控制 不能在年后匯算清繳時再把業(yè)務(wù)招待費轉(zhuǎn)到其他是嗎?
張艷老師
2020 05/12 18:21
這個是絕對不可以的,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費,就按業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除限額做納稅調(diào)整,這個可不能自己通過處理而不做調(diào)整的。
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