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市政工程單位收到工程款50萬,發(fā)票開出去50萬,該怎么做分錄

84785006| 提問時間:2020 05/13 19:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!根據(jù)發(fā)票做分錄: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 05/13 19:26
84785006
2020 05/13 19:30
錯的吧,我們以前的會計這樣做的,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 還有老師這樣給我教的 收到工程款,借;銀行存款50萬,貸;工程結(jié)算50萬 確認(rèn)收入,借;主營業(yè)務(wù)成本(50萬不含稅收入對應(yīng)的成本),合同毛利(差額),貸;主營業(yè)務(wù)收入50萬/(1+稅率),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅50萬/(1+稅率)*稅率 同時,借;工程結(jié)算50萬,貸;合同成本(50萬不含稅收入對應(yīng)的成本),合同毛利(差額)
蔣飛老師
2020 05/13 19:33
不用這么麻煩的,根據(jù)發(fā)票直接確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額就可以了
84785006
2020 05/13 19:37
問題是以前會計都入到應(yīng)收賬款里了,我從2020年1月份開始做賬,但是她把1-3月份的賬務(wù)已經(jīng)報過稅了。我做出來的賬務(wù)和她做出了賬務(wù)有幾個數(shù)據(jù)對不上。怎么辦
84785006
2020 05/13 19:38
還有老師說沒有往來不太好,我該怎么操作
蔣飛老師
2020 05/13 19:46
建議:根據(jù)發(fā)票做分錄: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時按完工進(jìn)度確認(rèn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 …這樣一筆筆對應(yīng)好。思路就清晰了。
84785006
2020 05/13 19:52
第二筆分錄怎么寫啊,第二筆分錄把稅金取掉的那個數(shù)據(jù)嗎?
84785006
2020 05/13 19:57
借銀行存款 500000 貸主營業(yè)務(wù)收入 458715.6 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41284.4 同時按完工進(jìn)度確認(rèn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 458715.6 貸工程施工 458715.6
84785006
2020 05/13 19:59
對嗎
蔣飛老師
2020 05/13 20:09
是的,思路是對的
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