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客戶走公賬打進來的款 現(xiàn)在要退回給客戶 我們這邊怎么走公帳退給他 要口13個點的稅的錢在退給他嘛?

84785020| 提問時間:2020 05/15 08:34
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
開具紅字發(fā)票 沖減收入和銀行存款抵扣銷項稅
2020 05/15 08:35
84785020
2020 05/15 08:36
只用退一半錢 就是我們把那一半錢退給他 他不開發(fā)票我們嗎 還是對方給我們開6個點的服務發(fā)票
軼塵老師
2020 05/15 08:38
為什么退錢 退錢的原因是交易折讓嗎
84785020
2020 05/15 08:39
不是 退差價的 客戶打了68820進來實際只要33835 這個差價我們要退給他
軼塵老師
2020 05/15 08:40
如果你發(fā)票也開了668820 現(xiàn)在必須開具差額的紅字發(fā)票 相當于交易價款變了
84785020
2020 05/15 08:40
我們還沒有開68820的發(fā)票 現(xiàn)在就要走公帳退給客戶
軼塵老師
2020 05/15 08:41
那就直接退款 然后按照33835開票
84785020
2020 05/15 08:42
對方要開6個點的服務票給我們嗎
軼塵老師
2020 05/15 08:42
不需要啊 你這個是一個交易里面的 不能相互開票
84785020
2020 05/15 08:43
如果68820開票了 開了 差額的紅字發(fā)票 那我們退給他的錢 他要開發(fā)票我們嗎
軼塵老師
2020 05/15 08:44
已經開了紅字發(fā)票了 對方不需要開票
84785020
2020 05/15 08:45
錯了 這個退回去的錢是退給另一個人
軼塵老師
2020 05/15 08:46
那就不是一個交易! 那個人和你們發(fā)生應稅行為 然后開票
84785020
2020 05/15 08:47
不是同一個客戶 差價退給別人 68820是必須要開票 差價打給另外一個人 因為這個差價我們開票有了百分之13的稅費 那退給他的錢要不要扣了稅費在退給他 然后讓他開6個點的專票服務票
軼塵老師
2020 05/15 08:50
納稅是你們自己的事情 不扣稅費 對方和你們簽什么合同 開具什么發(fā)票 專票必須保證業(yè)務真實!
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