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老師,專項(xiàng)應(yīng)付款掛賬,付人工費(fèi)怎么處理,計(jì)提時(shí),借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 代應(yīng)付職工薪酬,這樣處理對(duì)嗎

84785011| 提问时间:2020 05/15 15:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不應(yīng)該這么做的,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以,這個(gè)是支付的分錄。
2020 05/15 15:53
84785011
2020 05/15 16:00
老師,支付不是我們支付是財(cái)政直接支付
郭老師
2020 05/15 16:03
解益應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸專項(xiàng)應(yīng)付款
84785011
2020 05/15 16:04
財(cái)政付款的時(shí)候該怎么處理
郭老師
2020 05/15 16:07
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84785011
2020 05/15 16:12
老師,專項(xiàng)應(yīng)付款怎么處理呢?
郭老師
2020 05/15 16:13
緊接著做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?
84785011
2020 05/15 16:16
老師,如果材料費(fèi)用又該如何處理
郭老師
2020 05/15 16:25
借原材料貸其他應(yīng)付款。
84785011
2020 05/15 16:28
謝謝老師
郭老師
2020 05/15 16:35
不用客氣的。
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