問(wèn)題已解決
上月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要作廢 這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅應(yīng)該怎么處理
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上個(gè)月需要正常申報(bào)了,跨月了,這個(gè)月只能開(kāi)紅字發(fā)票沖減了
2020 05/16 10:06
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上月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要作廢 這個(gè)月還沒(méi)報(bào)稅應(yīng)該怎么處理
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