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年中建賬,做內(nèi)賬的,實(shí)收資本怎么做進(jìn)去?

84784980| 提問時(shí)間:2020 05/17 12:09
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
你好 年中建賬是盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債,資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)際收到的投資款計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
2020 05/17 12:10
84784980
2020 05/17 12:32
老師,實(shí)收資本就還有數(shù)據(jù)沒
答疑蘇老師
2020 05/17 12:32
你好 同學(xué)是說的實(shí)收資本還沒有數(shù)據(jù)嗎?
84784980
2020 05/17 12:35
分錄怎么做,有實(shí)收資本數(shù)據(jù)
答疑蘇老師
2020 05/17 12:39
你好 年中建賬 你期初數(shù)做了實(shí)收資本,就不用再做分錄了,如果期初數(shù)沒做的話 ,那么就是這個(gè)分錄漏做了 借銀行存款 貸實(shí)收資本
84784980
2020 05/17 12:40
老師就是,實(shí)收資本科目的數(shù)據(jù)怎么弄的進(jìn)去?
答疑蘇老師
2020 05/17 12:42
你好 同學(xué)是想弄進(jìn)期初數(shù)里嗎?
84784980
2020 05/17 12:42
老師,以前手工帳,期初數(shù)怎么錄進(jìn)去,賬都不平
答疑蘇老師
2020 05/17 12:43
你好 賬不平,要找出不平的原因?不然就是老師上面說的,重新盤點(diǎn)。
84784980
2020 05/17 12:44
老師,就是想弄進(jìn)本期報(bào)表里
答疑蘇老師
2020 05/17 12:45
你好 你們之前的實(shí)收資本是不是沒做分錄?
84784980
2020 05/17 12:46
以前是別的會(huì)計(jì)做的賬,好幾個(gè)月都不平,,所以,現(xiàn)在要建賬套,中間怎么弄弄進(jìn)實(shí)收資本數(shù)據(jù)
84784980
2020 05/17 12:46
現(xiàn)在怎么弄實(shí)收資本
84784980
2020 05/17 12:47
她們做的流水賬
答疑蘇老師
2020 05/17 12:48
你好 要查找原因,如果沒做分錄 就補(bǔ)做一筆,借 銀行存款 貸 實(shí)收資本 就進(jìn)去報(bào)表里了哦!以前沒有實(shí)收資本,一般就是漏做分錄。
84784980
2020 05/17 13:02
銀行存款就多了
答疑蘇老師
2020 05/17 13:05
你好 那就再做一筆 借 利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款
84784980
2020 05/17 13:34
好的謝謝老師
84784980
2020 05/17 13:40
老師,還有庫存,怎么對應(yīng)科目,做分錄,弄進(jìn)去
84784980
2020 05/17 13:57
老師,現(xiàn)在未分配利潤,有負(fù)數(shù),實(shí)收資本的數(shù),變成了未分配利潤里面的負(fù)數(shù)
答疑蘇老師
2020 05/17 14:14
你好 找不出原因的話,庫存用營業(yè)外收支來調(diào)整。未分配利潤科目可以是負(fù)數(shù)。
84784980
2020 05/17 15:05
老師,欠供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,對應(yīng)成本科目,可以在分錄嗎?
答疑蘇老師
2020 05/17 15:06
你好 是的 是可以的。
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