問題已解決

公司現(xiàn)在操作,上月不計提工資,次月發(fā)放工資,補(bǔ)計提同時發(fā)放工。 工資表,應(yīng)發(fā)工資7萬7千元 ,代扣個人社保7千元,銀行實際發(fā)了7萬元。 借:管理費用77000元 貸:其他應(yīng)收款7000 應(yīng)付職工薪酬~工資70000 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬~工資70000 貸:銀行存款70000 這樣會計分錄對嗎?正確的是怎樣?

84784988| 提問時間:2020 05/18 10:23
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,一般都是本月計提本月的工資,代扣社保大多使用其他應(yīng)付款。其他部分是正確的。
2020 05/18 10:26
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