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請問研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的經(jīng)限定調(diào)整后的其他相關(guān)費用怎么填?

84785016| 提問時間:2020 05/19 12:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第40號)第一條至第六條規(guī)定,允許加計扣除的研發(fā)費用包括:1.人員人工費用;2.直接投入費用;3.折舊費用;4.無形資產(chǎn)攤銷;5.新產(chǎn)品設(shè)計費、新工藝規(guī)程制定費、新藥研制的臨床試驗費、勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗費;6.其他相關(guān)費用。其中其他相關(guān)費用是指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補(bǔ)充養(yǎng)老保險費、補(bǔ)充醫(yī)療保險費。此項費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第97號)第二條第(三)項規(guī)定,企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項研發(fā)活動的,應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。在計算每個項目其他相關(guān)費用的限額時應(yīng)當(dāng)按照以下公式計算:其他相關(guān)費用限額=《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發(fā)費用中的第1項至第5項的費用之和×10%/(1-10%)。當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)小于限額時,按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除數(shù)額;當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)大于限額時,按限額計算稅前加計扣除數(shù)額。 國家稅務(wù)總局發(fā)布的《研發(fā)費用加計扣除政策執(zhí)行指引(1.0版)》第二條第(十八)項規(guī)定,研發(fā)費用“其他相關(guān)費用”限額計算的簡易方法,財稅[2015]119號文件參照高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用的相關(guān)規(guī)定,明確與研發(fā)活動直接相關(guān)的其它相關(guān)費用,不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。97號公告進(jìn)一步明確了該限額的計算:應(yīng)按項目分別計算,每個項目可加計扣除的其他相關(guān)費用都不得超過該項目可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)>部分表單樣式及填報說明的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第57號)附件《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》部分表單及填報說明,A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》填報說明明確,第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”:根據(jù)研發(fā)活動分析匯總填報。 綜上,企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項研發(fā)活動的,應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。并分別計算每個項目其他相關(guān)費用的限額。當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)小于限額時,按實際發(fā)生數(shù)計算稅前加計扣除數(shù)額;當(dāng)其他相關(guān)費用實際發(fā)生數(shù)大于限額時,按限額計算稅前加計扣除數(shù)額,再將上述不同項目稅前加計扣除數(shù)額匯總后填列在A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第34行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”中。
2020 05/19 12:28
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