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老師,收客戶水費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,付水公司水費(fèi)借:預(yù)付賬款,貸:銀行,發(fā)票回來后沖預(yù)付,那其他應(yīng)付款怎么沖平?

84784988| 提問時(shí)間:2020 05/20 10:46
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到,借管理費(fèi)用--水電費(fèi),貸他應(yīng)付款
2020 05/20 10:47
84784988
2020 05/20 10:51
發(fā)票回來后我是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了
莊老師
2020 05/20 10:53
收客戶水費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,這個(gè)不對(duì),應(yīng)該,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--水費(fèi),
84784988
2020 05/20 10:54
是的,最后其他應(yīng)付款貸方怎么沖?
莊老師
2020 05/20 10:56
借其他應(yīng)付款--水費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
84784988
2020 05/20 10:58
水費(fèi)是差額征稅的. 怎么沖?
莊老師
2020 05/20 11:01
你們是物業(yè)公司嗎,
84784988
2020 05/20 11:02
是的
莊老師
2020 05/20 11:02
《國家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》現(xiàn)將物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅有關(guān)問題公告如下: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅. 賬務(wù)處理如下: 收水費(fèi)時(shí): 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 支付水費(fèi)時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784988
2020 05/20 11:29
那付水費(fèi)時(shí)確認(rèn)成本的話,發(fā)票回來時(shí)怎么做賬?
莊老師
2020 05/20 11:31
付水費(fèi)時(shí)確認(rèn)成本的話,發(fā)票回來時(shí)金額相同直接附在后面,
84784988
2020 05/20 11:32
那要是金額不一樣呢?
莊老師
2020 05/20 11:33
你好,紅字沖銷后,重新按發(fā)票作賬,
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