問(wèn)題已解決

老師你好,如果是股東借款,入賬的時(shí)候是做其他應(yīng)付款,那他拿日常報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票過(guò)來(lái)沖借款是怎么做賬?直接沖其他應(yīng)付款嗎?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/21 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖其他應(yīng)付款的。
2020 05/21 14:40
84784961
2020 05/21 14:41
不用中間轉(zhuǎn)其他科目嗎?
郭老師
2020 05/21 14:43
你好不需要的。
84784961
2020 05/21 14:43
去年11月12月的報(bào)銷(xiāo)單今年2月才簽字報(bào)銷(xiāo)可以計(jì)入二月份嗎
84784961
2020 05/21 14:43
老師,那股東從公司賬上轉(zhuǎn)出去的錢(qián)需要簽借款合同嗎
郭老師
2020 05/21 14:44
你好,發(fā)票是開(kāi)在去年嗎?
84784961
2020 05/21 14:47
是的,發(fā)票開(kāi)的是去年11月12月的
郭老師
2020 05/21 14:49
那你應(yīng)該用利潤(rùn)分配或者以前年度損益調(diào)整。
84784961
2020 05/21 14:51
可是那是股東拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)沖借款的,
郭老師
2020 05/21 14:52
你好,跨年 你不應(yīng)該在一九年做的嗎?
84784961
2020 05/21 14:53
他今年2月份才拿票過(guò)來(lái)
郭老師
2020 05/21 14:59
匯算清繳沒(méi)有做用以前年度損益調(diào)整 匯算清繳調(diào)減
84784961
2020 05/21 15:03
那意思是這個(gè)費(fèi)用成本是19年的?
郭老師
2020 05/21 15:12
你好,是的。
84784961
2020 05/21 15:13
那就是在2月份借以前年度損益,貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎
郭老師
2020 05/21 15:15
你好,可以的。
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