問題已解決

老師您好,請(qǐng)問我們公司有一批貨物已經(jīng)發(fā)貨但是未開發(fā)票,請(qǐng)問在確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本方面應(yīng)該如何做賬?

84785011| 提問時(shí)間:2020 05/22 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借發(fā)出商品貸庫存商品。
2020 05/22 14:03
84785011
2020 05/22 14:14
請(qǐng)問如果這部分結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,是不是要暫估收入并申報(bào)未開票收入?
郭老師
2020 05/22 14:15
你好,對(duì)的,需要做收入。
84785011
2020 05/22 14:47
我們上個(gè)月因?yàn)樯陥?bào)增值稅的時(shí)候把稅目填錯(cuò)了,這個(gè)月做更正申報(bào),稅務(wù)局要我們把更正申報(bào)的稅先交掉再申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問這部分稅我們交的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
2020 05/22 14:49
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。
郭老師
2020 05/22 14:49
退回來做相反的分錄就可以。
84785011
2020 05/22 15:09
那這個(gè)稅在扣款這個(gè)月也要補(bǔ)提嗎?是不是要做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
郭老師
2020 05/22 15:14
你好,預(yù)繳的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款簡單來寫就可以。
84785011
2020 05/22 15:16
那 未交增值稅不是一直有余額嗎?
郭老師
2020 05/22 15:18
那你退回來不就紅沖了嗎?借銀行存款貸,未交增值稅。
84785011
2020 05/22 15:26
退稅應(yīng)該要過幾個(gè)月吧?長期這樣掛賬可以嗎?
郭老師
2020 05/22 15:36
你好,掛賬可以的。
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