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老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務招待費入錯科目了,本來是業(yè)務招待費但是入成福利費了。要調整上年度會計科目嗎?具體會計分錄是怎么樣的?還有填報匯算清繳時可以直接調整嗎?

84785042| 提問時間:2020 05/25 09:44
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,最好在賬上改一下 借:管理費用-招待費(正數(shù)) 借:管理費用-福利費(負數(shù))
2020 05/25 09:47
84785042
2020 05/25 09:48
改的分錄做在這個月可以嗎2020年5月
路老師
2020 05/25 09:48
最好是做在19年12月份。
84785042
2020 05/25 09:52
老師去年的賬已經結了,報表都已經交了。1到12月份財務報表已經交了。怎么改?
路老師
2020 05/25 09:56
報表其實不影響,都是在管理費用下級。賬是可以改的,就是麻煩了一些,但是改了以后如果查賬之類的就不會忘了,如果你確實嫌麻煩,就匯算清繳時調整。
84785042
2020 05/25 10:05
嗯,老師,如果在匯算清繳時調整,就直接在匯算清繳的報表里面改數(shù)據(jù),不用在做分錄了對嗎
路老師
2020 05/25 10:07
嗯,但是會有風險,會跟賬上不一致
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