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如果我們銷售給對方東西15萬,對方給了13萬的錢,2萬的酒抵賬,這個帳怎么做?對方抵酒沒有發(fā)票

84784947| 提問時間:2020 05/25 16:44
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
以物抵扣欠款,債務(wù)方的copy應(yīng)視同銷售來做賬務(wù)處理,相關(guān)會計處理如下:   借:應(yīng)付賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收百入   應(yīng)交度稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   知結(jié)轉(zhuǎn)成本時   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品道   債權(quán)方的視同購進(jìn) 即   借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸:應(yīng)收賬款
2020 05/25 16:45
84784947
2020 05/25 16:55
這個對方?jīng)]錢用酒抵帳,沒有發(fā)票怎么做成本?不管做成本,也不管進(jìn)項稅額吧
靖曦老師
2020 05/25 20:03
要有抵賬協(xié)議。最好是對方開具發(fā)票,沒有發(fā)票也要列個價值清單 抵賬分錄: 按新準(zhǔn)則,并且你們可能有債權(quán)損失,通常按債務(wù)重組準(zhǔn)則執(zhí)行; 通常分錄如下: 借方: 庫存商品 A公允價值(市場價) 營業(yè)外支出 A-C=B 貸方:應(yīng)收賬款C 或 營業(yè)外收入A-C=B 不考慮增值稅。 抵賬程序必須明確!
84784947
2020 05/26 09:58
借:庫存商品 2萬 貸應(yīng)收賬款:2萬 但是對方因為沒有票所以我們不管做成本,那最終這個庫存商品怎么平呢?如果我們把這個酒內(nèi)部使用了!
靖曦老師
2020 05/26 11:43
庫存商品自己內(nèi)部使用,視同銷售
84784947
2020 05/26 15:44
借:招待費(fèi) 2 貸:庫存商品2 這樣么!還有它進(jìn)來的時候沒有發(fā)票,不管做成本和費(fèi)用!它這個賬怎么平呢
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