問題已解決

老師您好:請問在企業(yè)匯算清繳的填表中,不能做稅前扣除的費用應(yīng)該填在哪個表格中?謝謝

84785046| 提問時間:2020 05/25 16:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,在納稅調(diào)整明細(xì)表的 扣除類調(diào)整的其他項目 第30行
2020 05/25 16:56
84785046
2020 05/25 17:05
因為有個費用只有收據(jù)沒有發(fā)票,發(fā)票也無法取得了,不能做稅前扣除了吧,但是您說的第30行不是扣除項嗎?
路老師
2020 05/25 17:06
是的,不能稅前扣除,需要調(diào)增的
84785046
2020 05/25 17:28
如果有5000元的費用沒有發(fā)票,是不是這樣填表:帳載金額5000,稅收金額填0,那調(diào)增金額是5000,調(diào)減金額是0
路老師
2020 05/25 17:29
對的,調(diào)增是這么填的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~