問(wèn)題已解決
我們公司電子稅務(wù)局的稅種申報(bào)里面沒(méi)有印花稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這是為什么呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答可能你再稅務(wù)局做稅種認(rèn)定的時(shí)候沒(méi)有核定
需要重新去稅務(wù)局增加一個(gè)
2020 05/26 10:30
84784958
2020 05/26 10:32
稅種認(rèn)定是納稅人自己申請(qǐng)的嗎?不是稅局核定的么?如果不去會(huì)怎么樣?
軼塵老師
2020 05/26 10:33
不去增加你就申報(bào)不了印花稅啊
84784958
2020 05/26 10:33
稅種認(rèn)定是納稅人自己申請(qǐng)的嗎?不是稅局核定的么?
軼塵老師
2020 05/26 10:34
稅局可能只給你們核定了增值稅 有點(diǎn)時(shí)候會(huì)把印花稅漏掉 你們?nèi)ヒ笏麄兗由?/div>
閱讀 10608
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 我的電子稅務(wù)局里稅種認(rèn)定沒(méi)有印花稅,那這個(gè)注冊(cè)資本金我該如何申報(bào)印花稅 503
- 電子稅務(wù)局上,稅種認(rèn)定信息中沒(méi)有印花稅,那能直接申報(bào)印花稅嗎 267
- 企業(yè)電子稅務(wù)局,稅種認(rèn)定里面沒(méi)有印花稅營(yíng)業(yè)賬本。那么企業(yè)繳納的實(shí)收資本是否需要申報(bào)? 193
- 小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局稅種核定上沒(méi)有印花稅,所以沒(méi)有申報(bào)印花稅,但是稅務(wù)局打電話卻說(shuō)沒(méi)有申報(bào)印花稅?這是什么原因? 297
- 老師,個(gè)體戶印花稅需不需要申報(bào),是不是看電子稅務(wù)局里面里面申報(bào)的有沒(méi)有,如果沒(méi)有就不用申報(bào)是吧 208
最新回答
查看更多- 我手上有一家公司,從銀行貸款到公司對(duì)公戶,又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商,但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬(wàn),稅務(wù)又要求自查,這個(gè)要怎么處理比較沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢? 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款20,貸,壞賬準(zhǔn)備20,此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益,借,壞賬準(zhǔn)備,貸,以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)分配 借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、重新開(kāi)票 借,應(yīng)收賬款20 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬(wàn)了) 4.收到回款 借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款20 (此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬(wàn)) 為什么賬不平呢,不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師,請(qǐng)問(wèn)這樣算有問(wèn)題嗎?我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉,扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 9天前